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Estamos en la búsqueda de un(a) Auditor de Control Interno con visión integral del negocio, alta capacidad analítica y criterio para fortalecer los mecanismos de control, gestión de riesgos y mejora continua de la organización. Objetivo del cargo Liderar la evaluación independiente de los procesos, controles y riesgos de la companía, identificando oportunidades de mejora y generando recomendaciones que contribuyan a la eficiencia operativa, protección de los recursos, cumplimiento de políticas y fortalecimiento del gobierno corporativo. Principales responsabilidades Disenar y ejecutar el plan anual de auditoría y control interno con enfoque basado en riesgos. Evaluar la efectividad de los controles establecidos en los diferentes procesos de la organización. Identificar riesgos financieros, operativos, administrativos, comerciales y de cumplimiento, proponiendo acciones preventivas y correctivas. Realizar auditorías a procesos, operaciones, inventarios, activos, cartera, compras, teso